為深入貫徹落實黨中央、國務院《關于深化國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督的若干意見》文件精神,全面摸排集團公司及各子公司年度生產(chǎn)經(jīng)營情況,公司審計監(jiān)督部認真組織開展了2021年度公司內部審計。
此次審計堅持系統(tǒng)觀念、運用研究思維,以問題為導向,探索執(zhí)行研究型審計監(jiān)督模式。一是積極開展審前調查研究,理清審計思路、挖掘審計要點,創(chuàng)新引入全員勞動生產(chǎn)率等經(jīng)濟評價指標,促進審計工作提質增效。二是加強審計過程研判,重點關注獲取審計依據(jù)的充分性、問題定性的準確性和審計意見建議的合理性。三是強化審計整改落實,全過程同被審部門或子公司“一把手”保持密切溝通,力求正視問題,逐項研究、逐項解決,邊審邊改、立行立改,做實審計監(jiān)督“后半篇文章”。
立足“審計監(jiān)督首先是經(jīng)濟監(jiān)督”定位,我司將繼續(xù)聚焦主責主業(yè),持續(xù)開展子公司主要負責人經(jīng)濟責任審計、公租房維修專項審計等一系列內部審計,一體推進審計監(jiān)督揭示問題、規(guī)范管理、深化改革,為公司高質量發(fā)展保駕護航。